Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 110067
Číslo faktúry: FD /0006/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Báhoň
Dodávateľ: Ing.Peter Kozák
Adresa:
IČO:
Predmet: spotrebný materiál
Fakturovaná suma s DPH: 34,96
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2012
Dátum splatnosti: 07.01.2012
Dátum úhrady: 11.01.2012
Súbor: FD_0006_12
Zverejnené: 24.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov