Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2111033167
Číslo faktúry: FD /0012/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Báhoň
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vyúčt.ele.energie
Fakturovaná suma s DPH: 159,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 13.01.2012
Dátum splatnosti: 18.01.2012
Dátum úhrady: 20.01.2012
Súbor: FD_0012_12
Zverejnené: 24.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov